這個形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數了
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業,今年免稅,4月發生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發票,會計在申報時,填的銷項稅額負數,造成發生銷項稅額負數,形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
老師您好,我家是一般納稅人,簡易計稅,一月份只開了銷項負數發票,電子稅務局增值稅申報表本期應退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計稅依據如何申報?是按照銷項負數的價稅合計金額嗎?
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產負債表應交稅費正好多待抵扣這個數,是怎么回事啊
我是銷售方,5月開了50萬的紅字申請表,忘記開負數發票了,6月沒有銷項,如果6月開負數發票,我們報稅的時候不退稅,是不是可以放在上面留抵,稅務會不會查,另外這個月如果不報,等7月或者8月有銷項再開紅字發票行不行,有沒有影響
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
謝謝老師
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