購買支票和結算業務申請書的工本費放 “管理費用 - 辦公費” ,手續費放 “財務費用 - 銀行手續費” 。分錄:借:管理費用 - 辦公費、財務費用 - 手續費;貸:銀行存款 。
請教老師,公司做醫學檢驗檢測的(取得收入時收取技術咨詢服務費),現收到財政局給的科技研發項目經費,收到時借銀行存款,貸專項應付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領用時借主營業務成本貸原材料;因為現在沒有產生收入,所以月末是借研發支出,貸主營業務成本,同時結轉管理費用-研發費用,貸研發支出-費用化支出;還是直接在領用時借研發支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結轉到管理費用?】支付費用借研發支出貸銀行存款,月末結轉管理費用;那么專項應付款科目什么時候結轉,發生當期轉還是年末或結題時一次性轉
請問下老師,客戶付我們500萬的匯票,但是貨沒提走,客戶說要跟銀行約定貨沒提走之前對方讓銀行限定好我們不能動用那筆款,這種結算方式或者業務有嗎?銀行可以這么操作嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,公司財務制度存在不完善性,比如,我公司生產業務人員在購買材料或者維修機械產生費用,業務人員拿來對方開來發票,公司領導在發票上簽字,還有一張付款申請單(有出納、領導簽字),只有發票和付款申請單就下賬了,請問老師,這樣合理嗎?
老師請教下,我們的權益結算和現金結算的集團股份支付取的股票的公允價值是哪一個時間的誰的公允價值來計提,授予的購買方還要支付對價的是否要減除對價來計提這個長投或者是管理費用!稍微幫我闡述理解下,不然每道題的取值我就弄不懂。
我是處理危險廢棄物的小規模公司 處理廢機油和廢電池我是購買方 廢油桶我是銷售方 業務發生后 我們付對方回收廢油及廢電池款 對方付我們清洗廢油桶費用 但是對方和我們結算用差額結算 比方我應支付對方4萬 對方應支付我方6萬 用差額結算 實際結算2萬 我開票也是這2萬 這種怎么編分錄
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
公司簽訂私車公用合同租法人車,如果月租金500元,按月支付租金,銀行轉賬支付備注寫什么合適?還用寫收據嗎?
1、這個月公司岀口收入約59萬,岀口退稅率13%,岀口退稅那就是77004.3元 2、本月進項稅約38萬,銷項稅30萬,有留扺68955元,那本月是不是只要交外銷附加稅? (77004.3-68955=8049.3元, 再用8049.3*(5%+3%+2%)=804.86元,那是不是本月只要交804.86元附加稅千?對嗎?老師 分錄怎么做? 對嗎? 分錄怎么做?借
老師,有限公司營業執照有到期日嗎
自收自支事業單位的經營收入,是否需要上繳財政?有沒有相關的文件
老師,工資沒有從公戶發過,代賬公司把工資走到其他應付款老板,這樣合理嗎?
老師我們是新公司 去稅務局領取電子發票 額度 需要什么資料
以前年度抵扣的發票。我這個月進項稅額轉出。本月進項票多,是不是以前這個轉出。不需要補稅?
銀行存款日記賬和對賬單是什么意思?銀行存款的日記賬在電腦里,是不是就是銀行的明細科目?
什么是工本費,支票就是一元一張,業務申請書5元一本,這有工本費嗎
這個五元和一元一張都是 比如說買三十張,加上五元那就是35
那什么是手續費,因為我買結算業務申請書只是付了5元的工本費,沒有涉及手續費
這沒有手續費就不用做
這是購買時的銀行業務憑證
你這個不是有個一元的手續費嗎
是的,一個是業務結算申請書的工本費,另一個是支票的手續費,所以業務街上申請書是記在管理費用的辦公費,支票是記在財務費用的銀行手續費,一共是這樣子的嗎?
同學你好 對的 是這樣的哦