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以前年度抵扣的發(fā)票。我這個月進項稅額轉(zhuǎn)出。本月進項票多,是不是以前這個轉(zhuǎn)出。不需要補稅?

2025-04-30 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-30 12:24

您好,是的,有多的,就不用補稅

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您好,是的,有多的,就不用補稅
2025-04-30
你好,這個是什么原因不允許抵扣?是稅務(wù)局查的嗎?
2023-01-29
您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2022-10-13
好的,關(guān)于紅沖異常發(fā)票的進項稅額并補交稅款的分錄,可以按以下步驟操作: 1. 紅沖之前認(rèn)證的進項稅額,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款(或其他相應(yīng)的付款賬戶) 2. 將紅沖的進項稅額計入成本,分錄如下: 借:管理費用(或其他相關(guān)成本費用科目) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這樣操作后,你的賬務(wù)處理就更加準(zhǔn)確和規(guī)范了。希望對你有幫助!
2024-11-13
同學(xué)你好 這個可以的
2023-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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