正好當時的分錄怎么做的。
老師,專票對方已開我們也已已認證抵扣,最后結算價小于發票價格,已跨月有些甚至跨年了,這個怎么處理?若是真的不需要支付的話,以前抵扣的進項稅需要做進項稅額轉出嗎?
進項稅額需要轉出,進項發票已經抵扣但是發票不見了,要寫一個情況說明給稅務局,這個情況說明怎么寫,有模板嗎?
因操作失誤將進項發票進行不低扣勾選了,咨詢稅務局后稅局說只能通過沖紅對方重開發票處理,但對方開票系統顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進項轉出嗎
老師,以前年度的進項發票已抵扣,但是稅局說我們上游開的發票有問題,需要進項轉出。這個需要怎么做賬務處理
跨年度,并且已經抵扣了的進項發票,今年稅務局查出這個進項發票異常,需要做進項稅額轉出,請問怎么做分錄?
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
借原材料,進項,貸應付賬款
沒有結轉的成本,實際你們也沒有支付嗎?
如果是的話,借應付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出
我已經結轉了成本,也支付了這個實際有業務的,借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項,轉出 借應交稅費,應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行存款
金額也就一千多,可以不走以前年度損益調整嗎?
可以的,可以做主營業務成本。
不應該是做損益嗎
你好,借主營業務成本貸應交稅費應交增值稅進項轉出主營業務成本不是損益類的科目嗎?
以前的成本都結轉了,再結轉現在的成本感覺不太對吧。我說的損益是費用或者營業外支出
你做主營業務成本和做管理費用是一個性質的,不都影響了你的利潤?
到時候一塊調整就是了。
匯算清繳別抵扣所得稅