你好,這個月開的紅字信息表,你這個月多認(rèn)證就可以。
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進(jìn)項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進(jìn)項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師6月份需要交增值稅,因為制造業(yè)延緩繳納了,8月份有收到進(jìn)項發(fā)票,那這個月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
8月份我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額,因貨物質(zhì)量問題這個月需要紅沖轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)繳8月份的進(jìn)項稅嗎?還是這個月可以多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項補(bǔ)上?
老師,由于我去年做錯賬,把不該抵扣進(jìn)項認(rèn)證抵扣了,這個月我把表全改了,但是今年1月份銷項大于進(jìn)項需要交稅,我在這個月賬上進(jìn)行調(diào)賬,但是這個月的進(jìn)項大于銷項,我得補(bǔ)稅已經(jīng)補(bǔ)完了,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要體現(xiàn)出交稅這個賬呢
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?