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Q

請教老師,公司做醫學檢驗檢測的(取得收入時收取技術咨詢服務費),現收到財政局給的科技研發項目經費,收到時借銀行存款,貸專項應付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領用時借主營業務成本貸原材料;因為現在沒有產生收入,所以月末是借研發支出,貸主營業務成本,同時結轉管理費用-研發費用,貸研發支出-費用化支出;還是直接在領用時借研發支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結轉到管理費用?】支付費用借研發支出貸銀行存款,月末結轉管理費用;那么專項應付款科目什么時候結轉,發生當期轉還是年末或結題時一次性轉

2020-08-09 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-09 17:41

你好,同學。 專項應付款,是按期結轉,如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時結轉,如果不是,只是研發,那么是按期結轉處理的。

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快賬用戶4702 追問 2020-08-09 17:57

按期結轉怎么轉,能給我寫分錄嗎?我上面的領用分錄哪個是對的?

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齊紅老師 解答 2020-08-09 18:08

你這專項應付款是屬于財政給的相關補助, 那么你當期實際使用了多少,你直接是 借 專項應付款 貸 其他收益

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快賬用戶4702 追問 2020-08-09 20:48

老師麻煩幫我看看 1、收到時: 借:銀行存款 ?5000 ? ???貸:專項應付款? 5000 ? 2、采購或支付費用時: ? 借:原材料(或管理費用-研發費用)5000 貸:銀行存款 5000 ? 3、領用原材料時 (1)研發使用:???????????????? ? 借:研發支出-費用化支出? 5000 貸:原材料? 5000 (2)為產生收入時的領用: 借:主營業務成本 5000 ? 貸:原材料? 5000 ? 4、月末結轉 (1)研發部分: 借:管理費用-研發費用? 5000 貸:研發支出-費用化支出? 5000 同時: 借:專項應付款? 5000 貸:其他收益? ?5000

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齊紅老師 解答 2020-08-09 20:55

處理沒問題,正確的,同學

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你好,同學。 專項應付款,是按期結轉,如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時結轉,如果不是,只是研發,那么是按期結轉處理的。
2020-08-09
同學你好 對的 分錄是這樣做的
2022-05-09
你好,你的會計分錄是正確的
2023-02-27
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