同學(xué),你好 賣貨物,是填貨物 快遞服務(wù),是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)銷售額
我們公司在小程序上賣東西,并且我們公司支持在小程序上申請(qǐng)開店子普通發(fā)票。8月共賣出去800的貨物。其中有200的貨物顧客在小程序上進(jìn)行了申請(qǐng)電子發(fā)票,600的銷售收入沒有申請(qǐng)開票。 我的問題是,我在做賬的時(shí)候,我這么做對(duì)嗎: 借:其他應(yīng)收800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入707.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未開票)92.04
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍既有醫(yī)療器械銷售,又有醫(yī)療器械維修,那我填申報(bào)表時(shí)應(yīng)該把維修對(duì)應(yīng)的收入填在哪一列?是貨物及勞務(wù)?還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校專科大學(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進(jìn)公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報(bào)表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財(cái)務(wù)軟件里 利潤(rùn)表重的營(yíng)業(yè)收入,填在 申報(bào)表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
老師,我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校專科大學(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進(jìn)公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報(bào)表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財(cái)務(wù)軟件里 利潤(rùn)表重的營(yíng)業(yè)收入,填在 申報(bào)表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
老師我想問下 在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們開票收入是咨詢服務(wù)費(fèi),是不是應(yīng)該填在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)的銷售那一列呀
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師,我們是小規(guī)模,可以都固定填一個(gè)么,稅率都是一樣的,都填貨物或者都填服務(wù),可以么,就不用區(qū)分
同學(xué),你好 也可以,這個(gè)不重要