你好,你現在還能反結賬去修改嗎?如果不能的話,借應交稅費應交增值稅,小規模 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳的時候需要納稅調增,因為你的收入少了。
老師,餐飲業小規模納稅人,開出去的餐費是 借:庫存現金 貸:主營業務收入-餐費 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 嗎?
老師,請教,小規模企業因為退貨而需要紅沖去年發票主營收入10000,怎么做分錄,去年記賬公司記賬科目 借應收賬款10000 貸主營業務收入-服務收入9900.99 應交稅費-未交增值稅99.01 今年7月以后,用主營業務收入-開票收入,增值稅用應交稅費-應交增值稅(小規模)
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增