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老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數了

2020-09-02 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-02 14:33

你好 預繳的附加稅不需要填寫 填寫了預繳的增值稅 以后扣除的時候自動抵減了附加

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快賬用戶9343 追問 2020-09-02 14:43

老師,是這樣的,如果不填寫預交的附加,比如過兩個月形成增值稅5萬了,也就形成5千的附加稅了,我8月份預交的附加稅就是多交的了

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齊紅老師 解答 2020-09-02 14:46

本期不繳納增值稅 以后繳納的時候抵扣預繳增值稅 那么以后附加會少交

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你好 預繳的附加稅不需要填寫 填寫了預繳的增值稅 以后扣除的時候自動抵減了附加
2020-09-02
借應交稅費應交增值稅-已交稅費貸銀行存款 下個月抵減
2020-08-18
本期實際抵減也要填的呀
2022-09-09
你好,附表四填寫本期發生額主表,28欄不要填寫,不抵扣不用填寫。
2021-10-09
預繳的先別抵扣 以后需要交稅再抵扣
2020-09-07
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