你好 預繳的附加稅不需要填寫 填寫了預繳的增值稅 以后扣除的時候自動抵減了附加
老師好!建筑公司本月外地預交了稅款,現在開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,下月初不用繳納增值稅,想問老師外地預交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報時填在“已交稅款”里面抵減嗎?
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數了
建筑行業異地要預繳增值稅,填問增值稅申報表認證了進項發票,最后行應補退稅是負數,負的預繳那個金額,直接申報嗎,后期又怎么處理呢
上個月提供建筑服務在異地稅務局預繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業所得稅,印花稅預繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
請問我們上個月跨區域預繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預繳稅額那欄填上了預繳的增值稅,然后在34行本期應補(退)稅額,那顯示就是負數,不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
售賣二手車發票如何開 一般納稅人開給個人
我公司餐廳開票走報銷,餐費是不是超過800元就收取20%的稅點呢
老師,我想問下工會經費的申報,從這個季度開始,都是系統自動帶的個稅系統的數據,我們是建筑公司,個稅申報里面有一大部分是民工,我想問下,修改數據有風險嗎
老師,2025年3月補申報2020和2021年的合同印花稅,在3月份的直接計入營業稅金及付款,還是計入以前年度損益調整科目呢?
老師好,匯款退回分錄怎么做
溪源機械公司的某個投資中心原投資利潤率為20%,營業資產為500000元,營業利潤為100000元。現有一項業務,需要借入資金200000元,可獲利潤28000元,該公司的平均資本成本率為12%。 1、該中心若接受新項目,投資利潤率為多少? 2、該中心若接受新項目,剩余收益為多少? 3、若以投資利潤率為評判標準,該中心是否可以接受新項目? 4、若以剩余收益為評判標準,該中心是否可以接受新項目? 5、你認為用哪個評價指標更合理? 這題怎么做
個體戶去年做賬\'有個無票銷售忘記結轉成本了,是不是只要改一下去年報表就好了?沒有匯算清繳表要調整?
老師您好,我要在電子稅務局綁定銀行賬號,出現一個賬號逾期報告,這怎么辦
請問:客服要開發票,要在備注欄里寫:補開2022年貨款發票。這樣開票可以嗎?這樣的備注有實際意義嗎?
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老師,是這樣的,如果不填寫預交的附加,比如過兩個月形成增值稅5萬了,也就形成5千的附加稅了,我8月份預交的附加稅就是多交的了
本期不繳納增值稅 以后繳納的時候抵扣預繳增值稅 那么以后附加會少交