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老師您好,我家是一般納稅人,簡易計稅,一月份只開了銷項負數發票,電子稅務局增值稅申報表本期應退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計稅依據如何申報?是按照銷項負數的價稅合計金額嗎?

2022-02-16 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-16 11:36

你好,沒有退稅的可以本月留抵啊,印花稅就是開票金額,不是負數

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快賬用戶qi2g 追問 2022-02-16 11:38

我一月份只開了負數的發票,沒開別的發票了,那我印花稅是零報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-16 11:38

嗯這樣你就是零申報了這個

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你好,沒有退稅的可以本月留抵啊,印花稅就是開票金額,不是負數
2022-02-16
你好;? ? ?你這個負數的話; 印花稅是寫0報去報的??
2022-04-15
按正常的稅率多申報未開票銷售額,然后以未開票負數申報6%的銷售額,抵消掉簡易計稅部分。開票沖銷
2022-08-21
4月發生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發票, 你們1月咋申報的這個??
2020-12-29
你好,同學。 這個制造業是10月轉為一般納稅人的嘛?
2021-11-05
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