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4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業,今年免稅,4月發生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發票,會計在申報時,填的銷項稅額負數,造成發生銷項稅額負數,形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅

2020-12-29 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-29 14:27

4月發生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發票, 你們1月咋申報的這個??

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快賬用戶6022 追問 2020-12-29 14:32

1月按不含稅銷售額申報的,昨天去稅務,本來要改4月報表,稅務說一月應該按全部票面金額申報,即銷售額+稅款

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齊紅老師 解答 2020-12-29 14:40

這個1月是開發票這個不含稅去填寫含稅下面去申報???

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齊紅老師 解答 2020-12-29 14:40

免稅下面去申報這個??

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4月發生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發票, 你們1月咋申報的這個??
2020-12-29
你好,這個系統就是這樣設定的。
2023-05-17
這個形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
2024-01-29
可以的,但是這樣情況需要去大廳申報納稅。
2023-02-10
你好!針對你這筆業務是在3月把稅交了,4月補開票,在4月開票后申報表中就在未開票收入那里填入負數,而在開票數據里面填入正數,這樣一正一負,在4月就不用交稅了,實際上這筆業務在3月提前把稅交了
2019-08-08
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