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老師12月我有一筆未開票收入忘記登記銷項了,然后1月我沖了12月的收入做了銷項,但是1月我們沒有發生收入,導致報表的收入是負數,那我申報增值稅時就填寫負數么?

2023-02-10 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 10:26

可以的,但是這樣情況需要去大廳申報納稅。

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快賬用戶4656 追問 2023-02-10 10:27

除了去大廳還有其他辦法么

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:28

只能這樣自己申報,不能通過。

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快賬用戶4656 追問 2023-02-10 10:31

更正之前的申報呢

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:35

可以可以更正申報的。

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快賬用戶4656 追問 2023-02-10 11:20

我看了沒有更正報表的,因為我在1月做的結轉,直接到時候3月再報季報不可以么?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 12:06

。那和你開票的金額對不上,系統會異常。 我是建議你去大廳申報。

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可以的,但是這樣情況需要去大廳申報納稅。
2023-02-10
你好;? ? ?你調整銷項稅即可;? 你什么準則的??
2023-02-10
同學你好 你這個月沖的吧,那你報稅按照沖銷售后的申報
2020-12-24
對的是的,多交了增值稅。
2025-04-11
可以在后面填未開票收入負數時不填與開票金額相同的負數,只填剩余未沖減的部分金額的負數。
2022-01-17
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