你好,這個系統就是這樣設定的。
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業,今年免稅,4月發生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發票,會計在申報時,填的銷項稅額負數,造成發生銷項稅額負數,形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
公司四月份之前是小規模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉成了一般納稅人,但是3月份小規模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問老師,本月開了紅字發票,是沖減上年的發票,那本季度申報企業所得稅的時候營業收收入怎么填寫呢?按正數發票與負數發票抵減后的金額填寫嗎
請問老師,我之前是小規模,4月份升為一般納稅人,4月份沖紅了3月份一份普通發票,同時4月份也開具了一份專用發票,專用發票的金額小于普通發票負數的金額,請問我這個普通發票負數金額,怎樣填列申報表?
老師那婚慶公司付化妝師的工資可以做到工資表嗎?不按勞務報酬走或者還有一個個體從個體付款可以嗎?不從公司戶付款
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們去代開發票嗎?還是可以從個體戶給他們發工資
老師,同一個公司可以注冊一個個體,一個公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業優惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規模納稅人辦完營業執照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
難道現在多繳納的稅款直接退不回來了嗎
你好,你可以申請退稅,也可以申請留底。看當地的政策。
好嘛,謝謝老師
?你好,不用客氣的了。