您好同學,這個沒有辦法的,稅務只認票據(jù)
老師您好,我們是外貿企業(yè),以貨樣廣告品方式報關了一點大樣,最終是不會收匯的,也沒辦法取得發(fā)票,申報了一點貨值報關,老師這種方式我需要確認收入嗎?應該怎么操作呢?第一次操作這類的報關,不太懂,老師能否講解一下
您好,我們一批貨物已經(jīng)報關出口了,報關單上HS編碼和商品名稱不一致,(商品名稱是對的,但是HS編碼是錯的),但是退稅率都是一樣的,現(xiàn)在貨物已經(jīng)走了, 報關單改不了,后面退稅的話會有問題嗎?有解決方法嗎?
我們的貨物已經(jīng)報關了,報關單上的發(fā)貨人是A公司,收貨人是我們公司。現(xiàn)在需要由我們公司直接付外匯到廠家B公司,不經(jīng)過A公司。但是銀行那邊說付款需要和收發(fā)貨人一一對應,有什么解決辦法嗎?求解答
老師,外貿公司,報關單上有兩個項目,可以申請退稅,但是進貨的工廠倒閉了,我們沒有辦法開到進貨發(fā)票,所以也沒有辦法申請退稅?,F(xiàn)在應該怎么處理
郭老師,跨境電商,商務局海關稅務備案都完成,我們銷售日用小商品,比如,公戶付款給供應商,他們開具發(fā)票,亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(人民幣),我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認銷售收入,這個對不對 然后,我們的貨物是貨代直接提走到海外倉,把電子口岸的IC卡給貨運代理,以我們的名義出口報關 如果我們是小規(guī)模,等于可以申請免稅,如果上游沒有發(fā)票, 是不是不可以免稅,跟上游發(fā)票有沒有關系 如果我們是一般納稅人,上游取得進項專票,跟報關單完全一致,申請退稅的話,是直接按照進項票的進項稅額退稅么?
老師,非盈利組織機構,企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格