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老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),以貨樣廣告品方式報關(guān)了一點大樣,最終是不會收匯的,也沒辦法取得發(fā)票,申報了一點貨值報關(guān),老師這種方式我需要確認(rèn)收入嗎?應(yīng)該怎么操作呢?第一次操作這類的報關(guān),不太懂,老師能否講解一下

2020-08-15 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-15 11:09

你好,這樣應(yīng)該確認(rèn)收入,但是無法收匯,可以在以后的出口中,少報一部分金額,把這部分的貨值給補(bǔ)回來,收匯也就能對上了。比如這次樣品報關(guān)400美元,確認(rèn)收入400美元。下一批實際5000美元,報關(guān)4600美元,收匯5000美元,勻給上一票400,后邊的4600,正好能對上。

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快賬用戶5931 追問 2020-08-15 11:11

老師這個客戶可能近期不會有出貨的,沒辦法調(diào)整,基本確定沒辦法收匯,也沒有發(fā)票,只能做視同內(nèi)銷處理了嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-15 11:34

是的,只能做視同內(nèi)銷處理了。

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快賬用戶5931 追問 2020-08-15 12:35

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-15 13:38

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你好,這樣應(yīng)該確認(rèn)收入,但是無法收匯,可以在以后的出口中,少報一部分金額,把這部分的貨值給補(bǔ)回來,收匯也就能對上了。比如這次樣品報關(guān)400美元,確認(rèn)收入400美元。下一批實際5000美元,報關(guān)4600美元,收匯5000美元,勻給上一票400,后邊的4600,正好能對上。
2020-08-15
你好,按報關(guān)單實際出口月份來確認(rèn)收入.出口貨物一直都是按報關(guān)單實際離境確認(rèn)收入的
2022-02-18
同學(xué)你好 提示什么呢
2023-01-05
同學(xué)你好,讓他做營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅啊。肯定不愿意開。如果你也缺發(fā)票,補(bǔ)六七個點的稅很正常。
2022-09-02
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據(jù),為加工修理修配費用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報退稅時提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來說如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實行“免、抵、退”稅辦法。“免”稅是指對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價、退稅率等因素計算可退稅額。
2025-02-28
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