你好,最好不要隱藏收入,因為這樣的話會引起成本的倒掛,時間長,金額大的話,會引起稅務的稽查
老師,你好,我想問一下我們公司老板現在經營零售,但是打款什么的都沒有經過公司賬戶,都是從私人賬戶轉出的,進貨的數量和價格會計基本上不知道,也沒有做過庫存商品,只是有的時候需要和生產廠家對賬,需要支付的錢最終也是老板個人轉出去,這種情況下,公司這邊是不是不用記賬,有收入是不是也不用公司這邊交稅
老師,想咨詢一下,就是之前的財務,有2筆錢做成了實收資本,可是我感覺有點不妥,1筆是現金存入公司賬戶,用途寫的實收資本,一筆是股東打的往來款,財務也做成了實收資本,那這2筆是不是都不算實收資本,可是財務幾年前已經做賬了,申報報表也報了幾年了,那現在怎么處理
老師,你好。公司是公交車業務,乘客坐車都是掃碼或者現金支付兩元的車票,基本都不用來增值稅票的,這樣也是可以的對吧?然后申報就做無票收入申報對吧?現在老板說一個月要交兩萬多的稅太多了,看怎樣在賬上處理不交那么多稅?我應該怎么做才好?我們是一般納稅人,稅率是3。一月營業收入937569.5
老師,我們有對公和對私轉同一個供貨商貨款,然后不管是對公還是對私這家供貨商都會給我們開票,我的想法是讓老板對公轉,但對公賬戶時常沒錢,然后需要老板轉款進去,老板覺得對公轉款流水大,不太好,請給個更好的建議,老板轉款對公賬戶,我就做的實收資本,實收資本馬上要滿了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面對公賬戶有錢了,也可以直接轉到老板的私人賬戶,做還款嘛,但老板認為流水太大,對他不好,因為每個月至少有幾十萬的流水,我就不曉得怎么辦了
老師,24年截止到本月沒有任何業務,收入成本費用都是0,營業利潤也是0對吧,現在支付了一筆稅務罰款500元,計入營業外支出了,那利潤總額就是-500。 現在企業要注銷,做所得稅年報時這500罰款做調增后,那納稅調整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對吧?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
對沒有開發票的現金,這部分最好也確認未開票收入