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老師,24年截止到本月沒有任何業務,收入成本費用都是0,營業利潤也是0對吧,現在支付了一筆稅務罰款500元,計入營業外支出了,那利潤總額就是-500。 現在企業要注銷,做所得稅年報時這500罰款做調增后,那納稅調整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對吧?

2024-06-27 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-27 21:39

你好對的 是這么做的

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快賬用戶3183 追問 2024-06-27 21:43

那最后資產負債表中貨幣資金282,其他應付款1200,未分配利潤-917,所得稅清算申報表怎么填合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-27 21:46

借其他應付款1200 貸銀行存款282 營業外收入1200-282

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快賬用戶3183 追問 2024-06-27 21:48

你的意思再把這些調平是嗎?是在清算申報表里這樣填?

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快賬用戶3183 追問 2024-06-27 21:49

你這樣應該是本季度的季報跟年報這樣填吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-27 22:01

是啊 對的 是啊 是的

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你好對的 是這么做的
2024-06-27
您好 貸 其他應付款 貸方紅字 貸 利潤分配-未分配利潤 貸方藍字 這樣寫分錄調整 今年匯算清繳的時候調整 財務報表不需要改動
2021-04-11
對的,是的,你刪除就可以的。
2023-01-13
您好,可以只在匯算清繳處理
2022-04-11
你好,正常的退稅款的話,你記到營業外收入里還算可以,這個是要填到匯算清繳的表里面的,營業外支出的話,你是要做納稅調整的。
2022-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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