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公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉(zhuǎn)私戶收款。我應(yīng)該做應(yīng)收賬款,后期讓他們轉(zhuǎn)回來嗎?存貨數(shù)據(jù)要和實(shí)際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經(jīng)驗(yàn)進(jìn)去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應(yīng)該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。

2025-04-24 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-24 11:17

對的是的,需要轉(zhuǎn)回來。你存貨,對方給你開了發(fā)票,你走了公司賬戶,你就得和實(shí)際的是一樣的。之前的所有的財務(wù)資料要回來,比如科目余額表、總賬、明細(xì)賬、財務(wù)報表。憑證 合同等所有的申報系統(tǒng)賬號、密碼 你接著他之前的來做,先找原始憑證。根據(jù)原始憑證來做記賬憑證。

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快賬用戶1051 追問 2025-04-24 11:21

如果沒有開票的呢。也沒有打?qū)~戶微信拿貨的咋辦

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齊紅老師 解答 2025-04-24 11:22

那這種情況看你們自己,正規(guī)的也得做賬。個人的微信做其他應(yīng)付款,想要隱瞞收入的就不要做。

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快賬用戶1051 追問 2025-04-24 11:46

比如有一個客戶刷pos機(jī)器。但是是銀聯(lián)隔幾天統(tǒng)一一天或者2天匯總到賬。沒辦法區(qū)分咋辦?銀行回單打印出來是總額。有的還混著門店商家賣的貨款也刷進(jìn)去了

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齊紅老師 解答 2025-04-24 11:51

那客戶刷的POS機(jī),當(dāng)時刷卡能分出是誰刷的吧?是的話,借其他貨幣資金,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 扣除了手續(xù)費(fèi)支付給你。借銀行存款財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸其他貨幣資金。

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快賬用戶1051 追問 2025-04-24 14:20

我分不清。因?yàn)閰R總了。主要是就算統(tǒng)一做收入。沒有銷售明細(xì)怎么對?而且銀行回單是匯總幾天的一筆。我該怎么區(qū)分?怎么做原始憑證?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 14:28

他刷卡的時候就一張小票,你問出納那里那邊要過來呀 或者是讓出納那邊給你提供誰付款了付了多少?

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快賬用戶1051 追問 2025-04-24 14:29

門店商家刷卡記錄好像是有一個表。但是我不知道為什么和銀行回單匯總的金額大部分對不上。我不知道怎么附上原始憑證了。可能里面有幾天匯總的金額或者我們公司的金額都在里面

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齊紅老師 解答 2025-04-24 14:30

他扣除了手續(xù)費(fèi),所以不一致。

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快賬用戶1051 追問 2025-04-24 14:31

沒有出納。而且金額差距很大。手續(xù)費(fèi)扣除不可能差距太大

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齊紅老師 解答 2025-04-24 14:34

那你就看你這個是第二天到帳嗎?問一下銀行一定是第二天到帳嗎?不管什么時間刷怪卡,還有刷卡的時候他會自動出來生小票,你們一張客戶一張這個都有 我們都有你們也會有

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對的是的,需要轉(zhuǎn)回來。你存貨,對方給你開了發(fā)票,你走了公司賬戶,你就得和實(shí)際的是一樣的。之前的所有的財務(wù)資料要回來,比如科目余額表、總賬、明細(xì)賬、財務(wù)報表。憑證 合同等所有的申報系統(tǒng)賬號、密碼 你接著他之前的來做,先找原始憑證。根據(jù)原始憑證來做記賬憑證。
2025-04-24
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-24
賬務(wù)處理 采購電器 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 銷售電器(賒銷) 借:應(yīng)收賬款 - 門店商家 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到門店商家貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 門店商家 完成廠家任務(wù)獲得返點(diǎn)銷售傭金 若返點(diǎn)與銷量等掛鉤,屬于平銷返利行為: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 若返點(diǎn)是廠家給予的獎勵,與銷售金額等無直接比例關(guān)系: 借:銀行存款 貸:其他收益 未開票收入稅務(wù)調(diào)整申報 自查確認(rèn)未開票收入金額:梳理銷售臺賬、銀行流水、出庫單等原始憑證,統(tǒng)計以往未開票收入。 補(bǔ)充申報:一般納稅人通過增值稅申報表附表(一)“未開具發(fā)票” 欄申報。如實(shí)填寫未開票收入的銷售額、稅額等信息,確保與賬務(wù)數(shù)據(jù)一致。同時,在財務(wù)報表中補(bǔ)充確認(rèn)相關(guān)收入。 做好資料留存:將確認(rèn)未開票收入的依據(jù),如銷售合同、發(fā)貨單、收款記錄等整理歸檔,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。只要如實(shí)準(zhǔn)確申報,不會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。 與代賬會計交接 交接前準(zhǔn)備 請代賬公司提前整理好會計資料,包括會計憑證、賬簿、財務(wù)報表、納稅申報表等。 準(zhǔn)備好公司相關(guān)證件、稅控設(shè)備、發(fā)票領(lǐng)購簿、空白發(fā)票等。 交接手續(xù)及注意事項 資料交接:按照移交清冊逐項點(diǎn)收,確保會計資料完整無缺,如發(fā)現(xiàn)短缺查明原因并說明。會計資料包括不限于近年度的會計憑證、總賬、明細(xì)賬、財務(wù)報表、納稅申報資料(含各稅種申報表、完稅憑證 )、發(fā)票存根聯(lián)、銀行對賬單等。 稅控設(shè)備及發(fā)票:檢查稅控設(shè)備能否正常使用,交接發(fā)票領(lǐng)購簿、空白發(fā)票數(shù)量及號碼段,核實(shí)已開發(fā)票與稅務(wù)系統(tǒng)記錄是否一致。 賬戶信息:獲取公司銀行賬戶信息、網(wǎng)上銀行登錄密碼及 U 盾;明確稅局官網(wǎng)登錄電子資料和密碼、社保公積金申報登錄信息等。 其他事項:了解代賬期間未處理完事項,如未結(jié)清款項、未申報的稅務(wù)事宜、未解決的財務(wù)糾紛等,要求代賬公司作出書面說明。 監(jiān)交與簽字蓋章:一般會計人員交接由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人監(jiān)交;會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人交接由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交。交接完成后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,注明單位名稱、交接日期、職務(wù)姓名、移交清冊頁數(shù)等信息。移交清冊一式三份,三方各執(zhí)一份。 詢問問題 賬務(wù)處理類:是否存在特殊業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方式;有無未入賬的收入、費(fèi)用等事項;是否存在暫估入賬的業(yè)務(wù)及處理進(jìn)度。 稅務(wù)類:有無未申報的稅種或稅務(wù)風(fēng)險;稅收優(yōu)惠政策享受情況及依據(jù);近期稅務(wù)檢查情況及整改結(jié)果。 其他:與銀行、供應(yīng)商、客戶等重要往來單位的對賬情況;財務(wù)軟件及數(shù)據(jù)備份情況;是否存在未執(zhí)行完畢的財務(wù)合同。
2025-04-17
您好,多的就做營業(yè)外收入,少的做營業(yè)外支出
2022-03-28
同學(xué)你好,我給你解答
2025-04-05
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