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老師好!請教個問題 假設1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發票,5月才完成付款。 ERP系統在1月就生成了未審核的暫估發票單據,實際要到5月付款時才正式審核發票。這種情況會導致暫估狀態持續4個月,從稅務角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?

2025-04-24 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-24 16:09

你好,可以的,這個不影響,只要匯算清繳之前發票到了就可以。

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快賬用戶1275 追問 2025-04-24 17:30

發票在2月就開了,但一直都在暫估,暫估到5月才結束,這樣都行?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 17:31

是的 可以的 有發票沒有及時沖可以

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快賬用戶1275 追問 2025-04-24 17:33

應付賬款--暫估填入財務報表哪個項目?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 17:41

資產負債表應付帳款余額里面

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你好,可以的,這個不影響,只要匯算清繳之前發票到了就可以。
2025-04-24
學員你好,第一問分錄如下 借:生產成本負數 貸:應付賬款負數 月初扎帳需要先計提稅費,計提折舊攤銷,核對現金,銀行存款,核對業務往來,核實存貨結存等
2021-12-10
第一個問題相當于是你那個金額做錯了,現在直接用相反的賬務處理調整。借生產成本負數2000。貸應付賬款負數、2000。
2021-12-10
學員你好,第一問分錄如下 借:生產成本負數 貸:應付賬款負數 第二問月初扎帳需要先計提稅費,計提折舊攤銷,核對現金,銀行存款,核對業務往來,核實存貨結存等 第三問.一個公司的生產成本需要根據材料的消耗,人工的消耗,制造費用的消耗等進行歸集核算 第四問,平時及時賬務處理,月末做好稅費預估,認證進項稅額,次月8號前扎帳出報表,15號前完成納稅申報
2021-12-10
同學您好,正在解答
2022-12-23
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