利潤表中,免稅收入填在 “營業收入” 項目,若有相關政府補助等,在 “營業外收入” 相應明細填寫。同時,要在財務報表附注中詳細披露免稅收入的相關情況,包括政策依據、金額、稅種及影響等。不過,具體填寫可能因會計制度、報表格式及當地稅務要求而有差異
老師您好,我們公司是研發催化劑,以研究,開發為主,我們用公司多于的錢,購買銀行結構性存款,收到的收益入到投資收益里了,那我在季度申報企業所得稅季度預繳納稅申報A類,A200000這張報表的時候,我的這個投資收益的收入填寫在哪里?
老師您好,我們公司是研發催化劑,以研究,開發為主,我們用公司多于的錢,購買銀行結構性存款,收到的收益入到投資收益里了,那我在季度申報企業所得稅季度預繳納稅申報A類,A200000這張報表的時候,我的這個投資收益的收入填寫在哪里?
老師,我們是一般納稅人房開企業,我們去年的有一項業務是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業主(多收人家的)房款100元,訴訟費15元,然后我記賬就把115元全部計入營業外支出了。(數據只是打比方) 然后現在匯算清繳,這115元,全部是在調增項目里面。我想問一下,應該只是15元營業外支出,是調增吧,退的100元應該是沖當年的主營業務收入,所以我想問老師,已經記賬到營業外支出的這部分,這100元我怎么調減,具體在哪個表里面填報呢
老師您好,個人獨資企業年付匯算,有個營業外收入應該填在哪里?實際上財務費用比我填寫的多,填正確數據就需要退稅了,但是有個營業外收入的
老師你好,我們公司去年開業,因為沒什么業務,老板沒有請會計,去年公司有一筆貸款100萬,然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發生的利息做到今年,那電子稅務局這里我年報2023的都是填0,然后現在工商年報這里有個企業融資,2023年獲得的企業貸款我是填0還是填真實的貸款金額100萬?如果填100萬,那利息相應的也要填上去,那就跟稅務不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務報表是一樣的了
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師 企業年度報表里 我們一直添加其他里面 今年稅務局說 減免稅額里填寫
減免稅額那塊能填寫?
那就按稅局的來填寫