你好,麻煩看看納稅調(diào)整表和主表是不是有納稅調(diào)增
由于匯算清繳時補稅的問題導(dǎo)致利潤表中的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)據(jù)不符怎么回事呢
老師,這是我做2019年匯算清繳補稅的分錄,然后做了這筆之后20年6月后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就跟利潤表的凈利潤對不上了,就差這筆的金額,請問是怎么回事啊
老師,賬上凈利潤7000多萬,但是匯算清繳后,應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)為什么
老師,我去年企業(yè)所得稅利潤還是負(fù)數(shù),但是今年一季度有利潤了,怎么彌補啊?還沒有做匯算清繳
老師 ,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是負(fù)數(shù),是怎么回事?
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔(dān)任多個公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發(fā)的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個稅需要計提嗎?還是發(fā)生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個調(diào)稅 個調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關(guān)系數(shù)為0的時候,兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發(fā)費用沒填數(shù),年報時可以填上數(shù)嗎?會有風(fēng)險嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復(fù)開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的。現(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費呢?
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老師您看一下
麻煩打開填的明細(xì)表,這個看的只是總數(shù)
老師您看一下
你好,看下負(fù)債清償損益表和清算支出扣除表,稅款可能是這兩個表計算出來的
您看一下老師
你好,稅款是負(fù)債清償損益造成的, 負(fù)債清償損益通常來源于無法支付的債務(wù)轉(zhuǎn)為收益(如應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款核銷),(47185.15-17440.94)×25%=7436.05元,清償金額填和賬面價值一樣,試一下
老師,那怎么改一下合適呢
是不是有清償金額這一列,填的和賬面價值一致,試一下
清嘗金額在哪個里面老師
你好,橫向往后拉看一下,有沒有這一列
有的老師,填在哪一行呢
填到其他應(yīng)付款那一行,和47185.15填到同一行
好的老師,這樣就可以了哈
是的,填完之后,再看一下,有沒有稅款
沒有了老師,謝謝您
老師,麻煩您再看一下,這是已經(jīng)做了清算申報了吧
不客氣,是的,已經(jīng)做了清算申報,不需要再申報了。
然后就等稅務(wù)那邊受理嗎
你好,是的,現(xiàn)在可以看一下后續(xù)的注銷流程能不能走下去