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老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額

2025-04-29 23:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 23:50

處碼用是什么意思,我沒看懂哈

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處碼用是什么意思,我沒看懂哈
2025-04-29
學員你好,計算如下 3300-1800-650-580-80-(260-180)+100-60=150 廣告費限額3300*0.15=495調整0 業(yè)務招待費扣除限額是3300*0.005=16.5 25*0.6=15(15)萬,其調整額(10)
2022-12-02
您好,是需要計算過程那
2022-12-31
學員你好,9后面還有嗎
2022-12-31
你好,同學。 1)業(yè)務招待費限額=50*0.6=30,但不得超過=4800*0.005=24,應納稅調增=50-24=26 2)廣告費和業(yè)務宣傳費可扣除限額=4800*0.15=720,應納稅調增=800%2B20-720=100 3)研發(fā)支出可加計75%扣除,納稅調減=40*0.75=30
2021-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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