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老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢

2025-04-25 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-25 15:53

你好,這個你去補吧,就說財務人員理解有誤造成的

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快賬用戶2382 追問 2025-04-25 15:57

那就是補進項未交的印花稅,意思當月開沒這么多發票,進項比開票多也要先交印花稅?

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齊紅老師 解答 2025-04-25 15:58

你好,是的。就是這樣。進項和銷項都是要交的。

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你好,這個你去補吧,就說財務人員理解有誤造成的
2025-04-25
1,監理合同,監理咨詢,可以 2,不交印花稅的 3,計稅基數是按合同金額交納的 4,你這不交印花稅的
2020-11-14
您好,1需要填寫,沒勾選填零,2需要,零申報即可,3看發票內容。是的,不退稅
2021-05-07
你好,這個不是應該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
同學您好,就這問題剛才有回復您,具體在里面也咨詢過您一些內容,您可以繼續在原來題目里面追問的。
2020-08-27
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