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廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?

2025-04-25 23:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-25 23:45

廠家一般情況下計入銷售費用

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快賬用戶1957 追問 2025-04-25 23:55

費用需要憑發票的呀,我們又沒有開發票給廠家

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齊紅老師 解答 2025-04-25 23:56

那你們怎么沖減成本,對方給你開紅字發票那

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快賬用戶1957 追問 2025-04-25 23:59

就是說廠家給我們返點,廠家會開具。紅字發票給我們。我們就做進項稅額轉出,對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-26 00:03

是的同學沒錯,他那邊直接沖減收入了就

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1‘你給客戶開發票45嗎 2你單位開或者對方開都可以,開返利的或者銷售方給你開折扣
2020-05-09
你好 發票是上家開給你們嗎 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 看對方要求
2021-01-20
那你沒有發票你咋稅前扣除
2022-04-06
你好。雙方單位同意對沖,這樣是可以的。
2023-08-22
你好對方不按這個嗎, 國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按現行《增值稅專用發票使用規定》的有關規定開具紅字增值稅專用發票。 ?那這個你們收到返利做借銀行貸營業外收入
2021-06-24
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職稱:注冊會計師,稅務師

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