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老師,您好!我問一下,就是廠家會給我們返利,我們會專票給廠家,但他們不會直接給現金,直接返商品給我們了,這個是怎么沖賬的?

2022-10-17 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-17 11:21

同學; 收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發票,則: 借:庫存商品 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業務成本 (2)若不開具增值稅專用發票(對于銷售方應該視同銷售),則: 借:庫存商品 貸:主營業務成本 你們給對方開票是與交易不符的哈,你們是采購收貨方,不應該給對方開票的哈~

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同學; 收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發票,則: 借:庫存商品 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業務成本 (2)若不開具增值稅專用發票(對于銷售方應該視同銷售),則: 借:庫存商品 貸:主營業務成本 你們給對方開票是與交易不符的哈,你們是采購收貨方,不應該給對方開票的哈~
2022-10-17
1‘你給客戶開發票45嗎 2你單位開或者對方開都可以,開返利的或者銷售方給你開折扣
2020-05-09
您好,這就涉及到發票開具,實際是買六贈一,建議還是給商品,方便發票。但也要進行兩種方式金額對比。
2020-10-12
您好。建議返利入賬
2021-12-21
收到3200你是怎么做的分錄
2020-11-05
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