那你沒有發票你咋稅前扣除
我公司是商用汽車的代理商,廠家有給予客戶的置換補貼。1.當客戶用舊車購買新車時,廠家給予補貼2000元。該2000元廠家是以紅字發票形式扣除我們從廠家購買的車款。比如我們從廠家購買車款是10000元,廠家會扣除2000元直接收取我們8000元,同時只給予我們8000元的發票。 2.我們再用現金補貼給客戶個人。因個人無法開票給我司,請問這2000元我們怎么入賬費用?
汽車4S店,二手車置換補貼,有廠家返利到給我們的車發票里,以負數體現,后通過公帳打款給客戶?如何做分錄
我司是4S店的二級經銷商,賣車給客戶,其中有一個置換補貼5000元,客戶在買車時少給5000,等到廠商把5000返給4S 店時,4S店再返給我司,這其中廠商返給4S店是以其他方式比如優惠券等形式,那么我們在收到4S店的5000時又是其他名目,我們賬上還能做收到置換補貼不?我司就靠這個補貼有點點利潤,不然整個車就是虧錢
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進貨款,我們收到廠家的發票是負數提現,這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個我們應該怎么做賬務處理吶
老師我們是4s店,廠家贈送交強險,廠家把交強險以返利的形式回到指定的返利池,完后我們開具紅字信息發票再轉到廠家的現金戶抵后期要進貨的貨款,這個怎么做賬務處理
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
二手車是客戶的,等于工廠收回來給客戶的貨款
同學你好 你們是代收代付的吧
我們收到廠家補貼比如是1萬,給客戶是8000這樣,廠家是以返利的形式給我們的,在我們票上已經做了負數的扣減
同學你好 對的 這個直接扣減就可以
那這個會計分錄應該怎么操作
分錄就是原分錄負數紅沖