你好,按合同來交的了。
老師,簽訂幾千萬的總包合同,印花稅是按一次按合同不含稅金額交印花稅還是按分期開票金額分次貼花呢
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務服務合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計算呢,按合同總額一次計算,還是按每個月實際服務費來計算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
請問這個印花稅,稅務稽查嗎?我們1月份就只簽訂了1份合同,是按這1份合同的不含稅金額上報嗎?還是一定要按開票軟件上的購銷發票金額繳納印花稅?
印花稅開通時間是在四月份發生,三月份簽訂過銷售合同并給我們開過發票,這個發票我在五月份認證了。我們是按季度繳納印花稅,那是不是這一塊印花稅我不用交了?謝謝你了
老師,印花稅是根據合同繳納,比如我簽的購銷合同是100萬,3個月才完成,現在公司每月按時間采購和銷售的合計金額,算成不含稅金額后,再按這個交印花稅,是對的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,那實際金額跟合同肯定有偏差,比如最終銷售200萬,那按250萬交印花稅是不是多交了
你好,是的,但是按印花稅規定,其實是根據合同來的。