您好,是只能按簽的合同總金額100萬,當月按簽合同的不含稅金額交印花稅的
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經注明了不含稅金額,當月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結果該合同開發票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計稅依據,一個是按所簽訂的購銷合同不含稅金額,二是按主營業務收入的金額,這兩者有的會有重復,比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認收入。這個合同金額和我的收入金額都會計算印花稅,這是不是就是重復了?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷售印花稅,2023年最新繳納政策
老師,咨詢個印花稅問題,比如我公司本月簽訂一個購銷合同不含稅金額100萬元,本月符合條件的掛賬金額不含稅是20萬,那我按哪個金額來算印花稅?
老師,印花稅是根據合同繳納,比如我簽的購銷合同是100萬,3個月才完成,現在公司每月按時間采購和銷售的合計金額,算成不含稅金額后,再按這個交印花稅,是對的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
可是我可能不按100采購呢?比合同多了或者少了怎么辦?
比如說你多交了,可以申請退稅去
少了再補交是嗎?比合同多了或者少了有必要修改合同或者加補充協議嗎
對,沒錯,是這個意思。
如果你覺得麻煩的話就可以按照開票金額來繳納。
可以每月按采購和銷售總金額的不含稅金額交嗎?
沒問題,這么計算繳納也可以的。