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合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經注明了不含稅金額,當月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結果該合同開發票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?

2022-05-05 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-05 16:14

您好!你按不含稅金額就可以了

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快賬用戶8482 追問 2022-05-05 16:16

這樣子交有風險嗎?說明我的不含稅金額是不對的。這個沒有關系嗎?

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快賬用戶8482 追問 2022-05-05 16:17

可以理解為合同簽訂就交稅了,我還沒發生,發生的時候不知道是免稅的,這樣子解釋?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 16:18

你好!這個沒什么風險了。稅法就是這樣

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快賬用戶8482 追問 2022-05-05 16:20

好的,謝謝, 我想著稅務上會不會認定為我的合同不含稅金額寫的不對,因此要按實際的金額交稅。

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齊紅老師 解答 2022-05-05 16:23

你好!這個也有可能。但是風險不大

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您好!你按不含稅金額就可以了
2022-05-05
同學你好 對的 是不含稅的 2.沒標注不含稅就按照含稅的
2021-09-27
是的,這個印花稅是根據不含稅金額繳納
2020-09-15
您好,合同中注明不含稅才是按照不含的,如果沒有注明按照含稅
2022-02-18
你好 印花稅的計稅依據: 1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據; 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據; 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據。
2022-01-06
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