你好,這個你要去核對,看是什么時候好產生的差異。
請問現在手上管的賬套少了前面的部分,是從20年3月開始做賬的,之前的賬,據說是系統崩潰過,恢復不了了,現在賬上的待認證留底進項稅額與稅務系統的金額相差200多萬,請問如何處理啊?
老師,如果是小規模,其中有個月報企業所得稅季報時出現系統比對異常,就是金稅盤開票軟件的數據國稅局不認可,后來按照國稅局的數據提交了,導致目前國稅局的增值稅申報表數據和金稅盤數據有1萬左右的收入差,請問如何處理?
之前的待認證稅額跟系統里面對不上。金額大概在500多。因為我是后面接那個會計的,但是公司的賬太多了。沒有辦法去核對這個待認證稅額。請問有什么辦法調整?
如果發現賬務系統上的待抵扣認證的進項稅額多于電子稅務局勾選平臺上的數額(應該是以前有些進項稅發票未郵寄給我方),賬務上要怎樣處理多出的余額?我們具體要做什么會計分錄呢?
發現賬務系統上待抵扣認證的進項稅額多于電子稅務局勾選平臺上的數額(時間久遠已查不到什么原因導致有差異),賬務上要怎樣處理多出的余額?具體要做什么會計分錄呢?是要把剩余的進項稅額轉出?請列明會計分錄。
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?