你好看下這些能抵扣的吧
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項稅額在借方做的負(fù)數(shù),請問我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對嗎?把把稅務(wù)申報系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)、購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價金額43290元,進(jìn)項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進(jìn)價金額。上面的業(yè)務(wù)的會計分錄怎么寫還有要求里面的題目怎么做
“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價金額43290元,進(jìn)項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。②計算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進(jìn)價金額。題目都是完整的會計分錄怎么寫還有要求②的計算怎么算
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,做福利費,分錄借:管理費用--辦公費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報表上的進(jìn)項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額之后待抵扣進(jìn)項稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
固定資產(chǎn)累計折舊已經(jīng)計提完了,接下來要做什么賬務(wù)處理,固定資產(chǎn)還繼續(xù)使用
分公司從總公司調(diào)貨,并且直接轉(zhuǎn)賬支付貨款,我可以做主營業(yè)務(wù)收入嗎
我24年分期付款進(jìn)的貨然后分錄是借:預(yù)付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:預(yù)付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經(jīng)開有3%的專用勞務(wù)票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發(fā)票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進(jìn)貨然后25年賣出去那我現(xiàn)在這個企業(yè)所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進(jìn)貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
分公司注銷了,賬上的余額轉(zhuǎn)回總公司怎么做賬呢
請教一下,非常感謝!答案 A 相關(guān)稅費,比如房產(chǎn)稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應(yīng)交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產(chǎn)的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業(yè)所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關(guān)稅費,比如房產(chǎn)稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產(chǎn)的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?