你好,建議你賬上做進項轉出,然后附表二,申報的時候在20行里面填寫。 借應付賬款,借管理費用、辦公費負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出, 借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費,貸應付賬款。
老師你好,銷售方開了紅字發票,現在進項稅額轉出,分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進項額里面沖抵。
您好,發現去年以前的會計做進項稅轉出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉出。但會計沒有進費用,賬務處理做的是,借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸:進項稅。 我現在需要調整嗎,我應該怎么做賬務處理呢?
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現金 ,當時沒有做進項稅額轉出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉出,那現在分錄該怎么做?
老師好!6月份已抵扣已做賬的進項發票,現在需要進項稅額轉出,我現在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務局 進項認證那里 也需要做進項稅額轉出 進項稅額轉出的具體流程是什么樣的, 這份發票之前做的是辦公費,需要進項稅轉出,做福利費,分錄借:管理費用--辦公費,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,貸:應付賬款 謝謝!
月末匯總抵扣進項稅額:借:應交稅費-待進項稅額 貸:應交稅費—進項稅額,現在發現有550不得抵扣的,需要做轉出,那轉出分錄是這樣做嗎?借:管理/銷售費用550 貸:應交稅費進項稅額轉出 550
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入入賬應交增值稅-未交增值稅是1%還是3%??
村委會收到鄉財政補貼應該是15000元!實際收到5000!還欠著10000元!怎么記會計分錄!原始憑證怎么寫
我們是建筑公司,班組在我們手里承包工作,是不是需要他們開勞務票過來
在四月份繳納的稅費,我是按稅收所屬期計入第一季度,還是按實際支付日期計入第二季度
那勞務公司承包方給甲方開差額征收全額開票的發票,是不是他們就可以抵扣了,是不是還得備案經稅務同意,差額征收全額開票是不是也要先取得分包方的發票,分包方不管開普票和專票都可以是吧,分包方一般都是包工頭,他們是不是也可以選擇差額開票啊,還是他們正常按個體1%開普票就可以
廠里面采購菜錢那些需要對公轉賬嗎老師
老師那勞務公司承包方給光伏工程甲方開發票,發票項目填啥,大類是啥,建筑服務勞務嗎?還是啥
郭老師在嗎?淘寶網上買的東西開普票報的單價是含稅的還是不含稅的?