借銷售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個程序的分錄怎么做?我有點(diǎn)表達(dá)不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料?
這個2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計(jì)提,但本季度彌補(bǔ)上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補(bǔ)稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權(quán)平均單價暫估了成本,因?yàn)閿?shù)量開超了,二月補(bǔ)進(jìn)來一部分,不夠補(bǔ)暫估的,3月又開進(jìn)來一部分,還是不夠,這種賬務(wù)上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導(dǎo)致離職后的第二個月公司在家?guī)退簧绫#べY是0,如果個人社保部分也是公司承擔(dān)了,那么需要給他申報(bào)個稅嗎?
(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)*增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調(diào)整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務(wù)局更正24年底的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
這個是不需要用到 以前年度損益調(diào)整科目的是嗎?
你好 這個金額很大嗎
兩萬多元。摘要,我要怎么寫呢?
調(diào)整xx業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個金額可以用以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個以前年度損益調(diào)整科目月末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?還需要做別的分錄嗎?如果是金額小的話,就直接進(jìn)費(fèi)用嗎?這個一般是多少錢以上需要用到以前年度損益調(diào)整科目?
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面 沒有 一萬以上的