您好,入庫的庫存商品 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? ? 貸:銀行存款/應付賬款
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對不對, 借:營業外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個庫存商品,是不是也要結轉成本)要結轉成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因為結轉成本 的分錄是: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業外支出 貸:主營業成本 2、借:主營業務成本 貸:庫存商品
你好,問下,收到投資的庫存商品,借庫存商品貸實收資本,那么賣出去的這個庫存商品怎么做分錄?不能借主營業務成本貸庫存商品吧,投資的商品不能做成本吧
你好老師,酒吧投資的酒水,做了借庫存商品貸實收資本的分錄,賣出的時候不做成本,不做這個借主營業務成本,貸庫存商品,酒吧老板說不做成本,那我該怎么做比較合理?
老師有部分庫存商品轉到庫里啦,還有一部分賣出轉主營業務成本,打個比方2021.7主營業務成本2618118.17,庫存商品這個月2601588.96,這部分差異轉到資產負債表里怎么轉,差異我怎么算不出來,資產負債表應該是2017.期末數減期初數對不對,怎么
已發出貨 不知道賣出價是多少 不做應收賬款和庫存商品 主營業務收入和主營業務成本分錄可以嗎?下個月收到款或者下下個月收到款什么時候收到款了在做這些分錄可以嗎?就是會出現庫存不符的情況 不知道審計查到會不會有罰款老師
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
銷售簽單出售后,確認收入 借:銀行存款/應收賬款 ? ? ? ?貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貨賣出去了有了收入,然后結轉成本 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品