你好,甲方為什么給你銷項(xiàng)發(fā)票?不是你開(kāi)的發(fā)票給甲方嗎?
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請(qǐng)問(wèn)下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開(kāi)了經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬(wàn)的合同, 然后公司 把100萬(wàn)的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開(kāi)了100萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給公司,公司全額開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬(wàn),我們又把工程分包給乙方80萬(wàn),我們開(kāi)給甲方的發(fā)票和乙方開(kāi)給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬(wàn)全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬(wàn)預(yù)交?
我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬(wàn),我們又把工程分包給乙方80萬(wàn),我們開(kāi)給甲方的發(fā)票和乙方開(kāi)給我們的發(fā)票均是3%稅率,現(xiàn)在我公司去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅,是按100萬(wàn)全額預(yù)交嗎?還是按差額20萬(wàn)預(yù)交?
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項(xiàng)工程,農(nóng)民工工資發(fā)生350萬(wàn),這350萬(wàn)元工資甲方已從我們開(kāi)給甲方的工程款中扣下來(lái)發(fā)給農(nóng)民工了,然后我們從丙勞務(wù)公司開(kāi)了220萬(wàn)元的勞務(wù)發(fā)票,是3%稅率的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額有64000元,當(dāng)時(shí)我入的是直接人工成本,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,那另外的130萬(wàn)的農(nóng)民工勞務(wù)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這賬務(wù)怎么處理呢?(我們開(kāi)給甲方的工程款是1090萬(wàn),農(nóng)民工工資350萬(wàn)已發(fā)放,丙公司開(kāi)了220萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票已入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,這具體的會(huì)計(jì)分錄是怎么的呢?)
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)票是100萬(wàn),收到的分包發(fā)票是60萬(wàn),那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬(wàn),還是100-60呢
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
哦,我打錯(cuò)了,是我們給甲方銷項(xiàng),客戶給我們進(jìn)項(xiàng),能不能差額交稅,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅
你好,可以的,可以差額征收,但是你要有分包合同
要是甲供工程或則清包工才可以吧,有條件吧?不是所有的都可以差額征稅把?
你好,差額征收跟清包工沒(méi)有什么關(guān)系,你說(shuō)的那個(gè)是簡(jiǎn)易征收。
如果甲方是一般納稅人也沒(méi)有關(guān)系嗎
你好,操作是可以,但是肯定要甲方同意收你的發(fā)票才行。