同學你好 差額那說的話那就是100-60
老師,我們是總承包方,簡易計稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個點,還有附加,印花稅,管理費2個點,那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務分包了,分包方提供給我們的勞務發(fā)票,我們實行差額計稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
我們建筑勞務公司,我們現(xiàn)在項目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務費發(fā)票(簡易計稅的3個點發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務發(fā)票100萬,那計算增值稅的時候可以按照200-100來計算,對不對
建筑公司,有簡易項目分包情況,比如我們給甲方開票100萬,收到分包單位給我們開的80萬,那我們是不是這個項目交稅就是(100-80)/1.03*0.03=0.58萬的增值稅就可以了?
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酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業(yè)務。
老師你好,我們跨區(qū)域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農(nóng)業(yè)公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數(shù),怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規(guī)模公司就開了一張3900的發(fā)票,系統(tǒng)自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調(diào)增是嗎?
也就是,用計算出的增值稅除以差額后的不含稅收入,得出來的是簡易計稅的稅負,對嗎老師?那稅負是很低的,因為分包的勞務占到60%呢,稅負底,稅局不會找我吧
只要是真實的業(yè)務一般沒事
老師,這個簡易計稅有稅負率的說法嗎?我知道一般計稅的項目有
同學你好 這個增值稅沒有的