是的,需要申報(bào)增值稅的
老師,我們公司2月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢,這個(gè)月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?
老師好,收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還報(bào)增值稅應(yīng)該放到增值稅申報(bào)表的哪一項(xiàng)啊?未票收入?
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,企業(yè)要申報(bào)增值稅嗎?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,我這個(gè)月忘申報(bào)增值稅,下個(gè)月申報(bào)還行
我收到個(gè)稅申報(bào)代扣手續(xù)費(fèi)返還,申報(bào)時(shí)填在增值稅一表“未開票收入”里,稅率6%,收到了1116.77元的返還,請問我這個(gè)憑證應(yīng)該怎么下?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
分錄正確嗎,老師
是的,就是那樣做分錄
老師,那我個(gè)稅反還這塊,在增值稅報(bào)表里的哪塊填報(bào)啊,說詳細(xì)一點(diǎn),未開具發(fā)票的6稅率下填還是
是的,就是未開具發(fā)票的6稅率下填
老師怎么還需要繳納城市維護(hù)建設(shè)稅啊
交增值稅就得交附加稅,只是按月銷售低于10萬,免教育附加
好的謝謝老師
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
您好,老師,為啥我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),在增值稅的表里提取不到認(rèn)證的數(shù)據(jù)呢,奇怪,我都認(rèn)證統(tǒng)計(jì)了呀
你不是已經(jīng)申報(bào)了?為啥還存在統(tǒng)計(jì)的問題?
我本月沒有開發(fā)票啊,這填了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的要交稅,所以我抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,老師,我把之前申報(bào)的增值稅報(bào)表作廢了,重新申報(bào)
已經(jīng)申報(bào)了,沒法重新再勾選了