您匯算清繳填完后凈利潤是不是負數呀,這個是指您24年的利潤總額
老師,所得稅匯算清繳的時候這個當年境內所得額數字是怎么統計出來的?
匯繳里面 當年境內所得額 這個是當年的利潤嗎 匯算清繳里面的
老師,匯算清繳彌補虧損表,當年境內所得額這個數是自動生成的還是怎么出來的?
企業 所得稅當年境內所得額是怎么計算得來的
老師你好,麻煩問一下企業所得稅彌補虧損明細表中的當年境內所得額,這個數據是怎么來的?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
這個是負數是不2023年的利潤負的不用填了
2023年的填不進去
是的,這種情況不用填了
以后有利潤了是不還可以填
我的這個感嘆號去不掉,是什么原因
您把鼠標放在黃色感嘆號上,上面會有提示,看一下是哪個數據需要調整的
這個對的,是不直接提交申報
2023的營業收入是16434.51,這個怎么往進去填了
這個是24年的所得稅申報表,填不了23年數據。您先查看一下23年的所得稅年報的數據有沒有問題
2023年的匯算清繳有問題了,當時就直接按的提交,數據都沒寫,這時沒辦法填2023年的了
那就是23年的數據有問題,明天您打電話問一下稅務局這個能不能線上更正,先把23年的匯算清繳更正了,再申報24年度的吧,距離截止還有一段時間。
好的,謝謝
您客氣了,對您有幫助就好