你好,豬邊19行減20行的。
老師,企業所得稅彌補虧損明細表里的當年境內所得額是哪個數值呀
老師您好!請問企業所得稅彌補虧損明細表里的本年度的當年境內所得額是哪個賬套里哪個數據呢?
老師你好,麻煩問一下企業所得稅彌補虧損明細表中的當年境內所得額,這個數據是怎么來的?
老師,企業所得稅彌補虧損明細表中的當年境內取得額的金額是怎么取數的?
報企業所得稅年報里的企業所得稅彌補虧損明細表 其中當年境內所得額 這個數據是在哪里看的 財務報表么
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
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剛才打錯了,是主表。
那老師當年可結轉,以后年度彌補的虧損額怎么算出來的呢?
你好,這個是五年以內的虧損,用你的虧損減去盈利的。
老師,當年境內所得額為什么是利潤+工資-研發費用呢?
你好,你是不是調增了工資 高薪加計扣除了。
老師,調增調減是自己隨便寫的嗎?
你好,是自己填寫的,但是不是隨便。
這得是有依據的。需要根據稅法的規定來。
老師你好,為什么要做調增和調減呢?
不允許稅法抵扣的,就需要納稅調增、 加計扣除多抵扣。納稅調減。
都是根據稅法的規定來的。
老師,工資可以調增,也可以不調增嗎
工資你發下去,申報個稅不需要調增的。
如果沒有發下去,或者是沒有給他申報個稅,必須調增,這個不能自已選擇。