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老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現金 ,當時沒有做進項稅額轉出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉出,那現在分錄該怎么做?

2021-12-09 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-09 12:06

同學 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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快賬用戶2288 追問 2021-12-09 12:12

如果是通行費發票,發票已經找不到了,同樣已經抵扣了,原分錄是:借:管理費用-汽車費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現金,那現在要進項稅額轉出,并紅沖,分錄是不是:借:管理費用-汽車費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:庫存現金?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:26

同學, 你這個情況是發票找不到了? 那進項稅是不可以列支的,你上面的分錄可以這么做。

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快賬用戶2288 追問 2021-12-09 12:27

是的,發票找不到了,已經抵扣了,現在要轉出來

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:28

同學, 正常情況下轉出來是要進入到成本費用的,你現在發票找不到。 可以做你上面的分錄。 老師的分錄是發票有的前提下。

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快賬用戶2288 追問 2021-12-09 12:35

借:庫存現金 借:管理費用-汽車費(紅字)借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這種可以吧?上面我的分錄沒表達清楚,不是轉出稅到費用里,而是紅字沖回

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:38

借:庫存現金 借:管理費用-汽車費(紅字)借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 同學 這個可以。

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