同學,你說的這種情況不符合會計邏輯,有借必有貸,如果非要不這么走,那自己單設一個中轉科目掛著吧
請問老師,如果法人注資50萬變成實收資本,但沒有通過貨幣,之前賬上他往來科目余額表有其他應收款45萬左右掛著,請問如何做會計分錄?這樣是不是就增加其他應收款50萬了,貸實收資本嘛?怎么感覺怪怪的?
你好老師,1.長期待攤和待攤現在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計入費用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業詳細成本需要怎么核算,只有倉庫進出存表,發貨清單,沒有產成品和半成品統計,應該怎么算損耗多少比例?應該按多少計入產品成本和產成品,主營業務成本?3.外賬現金科目余額少,怎么做增加多點呢?必須走公戶轉賬才行嗎?應收應付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務得話也只能掛應收應付嗎?外賬想做的正規點,查了明細賬都是沒辦法沖的,還請老師指點,謝謝老師!
老師,稅負包含附加稅嗎? 你好,增值稅稅負率=增值稅納稅金額/收入*100% 增值稅稅負是不包括附加稅和印花稅的 老師,之前因為對方開錯稅號,但進項登了,現在怎么調賬 進項登記了,有沒有勾選? 紅沖原來的分錄,正確的發票進來再做一遍分錄 開錯稅號,沒有勾選 紅沖原來的分錄,正確的發票進來再做一遍分錄 之前的代賬登記了一個進項(錯誤稅號金額),(借:原材料應交稅費_待抵扣進項稅額貸:應付賬款某某公司)可是,現在這個應付賬款的某某公司科目沒有了,應該怎么調
先前有個往來供應商沒有設置期初,應付賬款—A公司 貸方10萬,實際上2022年有這個往來,但是原先會計在設置期初數據忘記了,現在這邊重新新增該往來,并添加貸方1萬,但是顯示借貸不平衡,這種情況要怎么處理呢? 23年7月付對方2萬,現在要做賬,分錄怎么做呢?(原先欠10萬,現在付了2萬,往來應付欠8萬)
你好老師!從代賬公司拿回來的科目余額表 掛著一筆勞務成本-職工工資,,但是快賬一級科目沒有這個科目,增加一級科目又出不了報表,應該怎么處理呢?
老師請問下 我們辦公地點是租人家的 我看到前會計報了房產稅 這個要報的嗎? 我問前任會計說是房東不給我們開發票然后報的房產稅
老師,匯算清繳,成本調增,是含稅還是不含稅呢
您好老師,個體工商戶是核定征收,今年年初新開了公戶,對外開發票都是普票,需要做賬嗎?
公司開了面館,怎么歸集成本?可以通過勞務成本來歸集嗎?
老師,您好!我司10000元購入一輛手車,由于金額較小,折舊年限可以縮短嗎
老師,開票怎么增加項目名稱,4S店,想增加銷售零配件
一個不是公司法人監視,也不是員工,公司的任何信息都沒有他這個人,他可能是公司的實際控制者嗎
簡易計稅項目在施工地預交增值稅2%對嗎
老師有沒有算酸角汁成本預算的案例
老師,企業給我們開發票,但是稅號不是我們單位的,這種情況的發票不能用來記賬吧