你好 印花稅的計稅依據: 1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據; 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據; 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據。
#提問#老師,印花稅是按照不含稅金額繳納還是按合同金額呢?
印花稅繳納按照合同金額還是按照合同的不含稅金額進行繳納
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經注明了不含稅金額,當月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結果該合同開發票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
購銷合同簽訂的是框架合同,只有單價,按照實際結算后的金額繳納印花稅,請問按照含稅金額還是不含稅金額?
印花稅是按照購銷合同的含稅金額還是不含稅金額繳納?
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符