沒有固定資產不需要填報那個
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產,那今年報去年匯算清繳的時候那個所得稅資產折舊、攤銷報表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發票沒有給到我們,所以沒有做賬,現在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報表里的資產折舊還要填數據嗎?
我們公司去年財務做的賬,有一輛車以舊換新,結果固定資產沒有出處理掉,匯算清繳已經申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結果稅務局匹配企業所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結果發現有一輛車沒有處理掉國定資產,一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領導叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
老師,有這么個問題,我們是房開企業,總公司注冊在咸陽,但是這幾年就沒有經營,一直是零申報,分公司是一般納稅人,有項目,我們在電子稅務局上傳的報表上資產總額沒有超5000萬,每年應納稅所得額也沒有超300萬,人數也沒超300人,那不知為啥增值稅申報表上在選擇是否為小微企業時,系統自動是否,我們改不了?
您好老師,一般納稅人戶年底匯算清繳,里面有個資產折舊攤銷納稅調整,我賬上有固定資產,也有折舊,我不會調整也不想調整,我需要勾選這樣表嗎?表號是A105080,我如果不勾選,別的表報完了會有個提醒說這個沒有申報,當然了不申報這個表也可以提交,我勾選了0申報行不行?會不會有預警,我報了好幾家都沒有固定資產,這家有,不會報了,求解謝謝老師
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
以前沒有固定資產也選了,填0,那現在我選上也沒事吧,和以前一致它
嗯嗯,直接保存0申報就行
老師您說我是勾選上它和以前一致好還是不勾選上它好呢?(公司沒有固定資產)
勾選為一致就行了哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。