你好,不行的,不能這樣。
老師,我們是商家,請達人在抖音賣貨,并按照售價比例分成,客戶確認簽收以后,平臺會將款項按照約定的比例分給我們和達人,我們確認銷售的時候,是不是按照收到的錢確認銷售就可以,分給達人的不需要確認?
老師,您好,我們是商貿(mào)公司,然后在抖音上直播帶貨,貨是我們自己的,然后抖音平臺扣掉的傭金,然后把剩下的錢給我們,我想知道收到這剩下的錢,是按應(yīng)收款報稅呢,還是按照 主營業(yè)務(wù)收入報稅呢
老師我們公司在快團團平臺開通團長,我們和供應(yīng)商簽訂合作關(guān)系按照銷售比例給我們傭金,我們負責(zé)發(fā)展幫傭人員賣貨,客戶支付的貨款除去幫傭人員傭金后剩下的在我們公司快團團賬戶余額里,老板再和對方供應(yīng)商核對好金額全部放款到供應(yīng)商賬戶里,這步我不知道怎么確認,還是直接不用管,直接按照供應(yīng)商結(jié)算給我們的推廣費入賬
抖音達人直播帶貨,用戶花100塊錢買貨,抖音平臺直接扣除了20%的傭金,把剩下80%的貨款打給我們了。這20%的傭金,主播沒有開具發(fā)票給我們,請問: 我們公司的銷售額,是按扣掉傭金后的80%貨款確認收入嗎?還是得按100%確認收入? 因為這傭金20%貨款沒有進我們公司賬戶。而是抖音平臺直接扣掉了20%貨款,抖音平臺會把20%傭金代扣代繳個稅后打給主播。
小紅書達人傭金 平臺按照規(guī)則扣除一定的金額從我們的貨款上扣減 比如20萬 然后給我們開票,但是達人去稅務(wù)繳稅 交多少 平臺不管 像這樣20萬的成本 我們可以扣除嗎?還是說等達人交完稅才能扣除 這樣的話我們每個月的達人發(fā)票就很難抵扣
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
這部分傭金我們無法獲得發(fā)票,只能納稅調(diào)增嗎?
你好,是的。沒有發(fā)票只能這樣了 不過,如果你不用開發(fā)票,你按扣完后的做,一般查的也少