會影響,開票就是正常結轉收入,收入要有對應的成本費用發票跟著,應納稅所得額才會低,企業所得稅才不會繳納太多
老師 為展會做配套服務的文化發展公司 如果本月交接 要注意什么?這類公司向兼職模特付費 怎么取得合法稅前扣除成本費用票?有幾種方式的票據可以選?這是一家個人獨資企業,我有點捋不清思路 能不能從收入 成本費用 稅的角度 講下注意事項 如何開展工作?謝謝老師
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發票,增值稅,企業所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師,請問一下,老板剛注冊一個小型微利企業公司,12月份如果要開票470萬的專用發票出去,可是老板這個月什么進項或是成本發票都沒有拿來,這企業所得稅怎么交,是多少的稅率?謝謝
老師,請教一下,我公司是服裝生產的一般納稅人,生產后進貨的都是個體和小規模,我開銷售專票沒有意義。那我的進項抵扣不了,報稅時候是不是需要全額繳納啊。如果開普票進項抵扣不了,只能進成本是吧,最后抵點兒所得稅[捂臉]。您看我這個思路對不對
老師,我正在做企業所得稅匯算清繳,由于暫估款發票沒有回來,打算補稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬,而利潤總額只有十幾萬和二十幾萬,2022年銷售收入只有五百多萬,補稅的話,利潤總額就吃不多一百萬了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補稅的話又怕被查,2022年銷項發票開了五百多萬,進項專票開進來四百多萬,不補稅是不是也沒有太大問題啊?請老師幫我分析一下,謝謝!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎