那么你這個就是屬于典型的服務型企業,還需要你提供的主要就是服務,那么對于這些兼職模特,如果說金額比較小,你可以直接以勞務費用的形式支付,要申報個稅。但如果說性格比較大,那么你就讓他們去稅務局代開發票才可以。
發生銷售折讓,跨年度怎么做會計分錄,我們20年銷售的物品,現當時發票全開了,做收入了,也結轉成本了,貨款還有百分之五沒收回,現對方不付了,扣我們百分5的質保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會計分錄
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
單位租員工的車能補去年的發票嗎
發敵放工資忘扣個稅,但個稅已繳繳納,分乛錄L怎么寫
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全過程
以前年度固定資產入成原材料了,今年該如何做分錄
商業公司通過外購方式取得車位,再將該車位出售給個人,需要繳納土地增值稅嗎
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師,請問我們進口國外的貨物,但是國外客戶不發貨,也不付款,然后我們付美金給國外的律師打官司,這個要不要代扣代繳增值稅和所得稅?
金額比較大哦,打錯字了,不是性格。
好的 老師 如何判斷金額大小呢 做勞務費 需要什么資料?我方代模特申報個稅嗎?這個個稅 在我方的稅前是不能扣除的 是嗎?能寫下兩種處理完整分錄嗎?
公司代扣個稅這部分收入 以及模特自己開票收入 年終都會在她本人匯算清繳收入中嗎?公司這部分個稅 也會與她本人交納的個稅合并 都視為她本人交納的個稅 計算是否退稅嗎?
通常是2萬以下代扣個稅,不要發票就可以了,對你這邊代扣代繳個人所得稅。分錄都是一樣的啊,我給你。 借,X成本費用 貸,應付職工薪酬,應付賬款等 應交稅費~個稅
在年底的時候,需要并入他的綜合所得一起來看進行匯算清繳。
老師 這個兼職模特人數是很多的 如果每個人兩萬以下不要票 這個累計就很多了 而且兩萬以下需要什么資料才能證明真實發生呢 稅務局才能認可呢 我目前看哪個行業賬能補點這方面的經驗不足
老師 累積的兩萬元以下沒有開票多了 是不是年底要調增 交所得稅?所以我這邊只能控制一定金額內了?這種累計控制在多少范圍內合適呢?
老師 還有一種就是勞務公司開票 我們就不用個稅了 稅負就能降低 但是取得專票還是普票合適呢?因為個人掛靠勞務公司 我怕開專票 哪天出事把增值稅調增?還要去交
需要工資表,領取簽字,然后申報個稅即可。
老師 這種操作在哪里可以看到是合法的?有具體的規定嗎?我現在查了很多相關資料 都說要票 但是金額小不可能要票 人家不會理你的 還有這種年底匯算清繳是否要調增?稅法認可嗎?