同學(xué)你好 這個就是掛靠 掛靠的要看你們的綜合稅率是幾個點
我方掛靠一公司,他們在開據(jù)了300萬發(fā)票并收到工程款時,扣2.5%的稅,1%的管理費。同時異地預(yù)繳稅2%我們繳,還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅:55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進項稅150423.23(目前只提供了這些) 兩項相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加(0.12) = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為:47305.8 問:|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對不? 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了? 3丶他們要求的專票越多,那他們就越少繳稅? 我有點繞不出來,麻煩老師幫分析一下。謝謝! 另外說明:我方共繳了4.5%的稅及1%管理費,他們還要求提供60%的專票
老師好!我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),有項工程掛靠在別的公司,現(xiàn)在工程結(jié)束開始結(jié)算,對方按照規(guī)定需要提供70%成本票,30%勞務(wù)票,對方說30%的勞務(wù)可以打到個人賬戶,老板為了少交一道稅,讓被掛靠公司直接打到供應(yīng)商個人賬戶上,還讓我計算一下需要扣留供應(yīng)商多少稅點?老師,應(yīng)該是3%增值稅,企業(yè)所得稅是按照25%?還有三項附加稅12%,老師我這樣計算對嗎?
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點,計算后從供應(yīng)商取得進項發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進項發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進項發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點是8%,相應(yīng)的增值稅稅負率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負率取進項發(fā)票好些還是按毛利點取進項發(fā)票好些呢?
老師,我們是掛靠了一個有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進項票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項票是9個點,我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手
公司是新能源電車池一般增值稅稅率為多少
四川電子稅務(wù)局,申報怎么找不到申報位置,夢給我個圖片的指引嗎?是小規(guī)模?個人獨資,如何申報
老師,外貿(mào)公司可以接收加工費發(fā)票嗎?
老師,個體戶季報沒申報,注銷營業(yè)執(zhí)照的時候是不是會罰款
老師您好,新員工入職需要補交上個月社保,現(xiàn)在可以直接補交嘛
銷售庫存的東西增值稅用的是留抵稅額。這樣怎么倒推成本?結(jié)轉(zhuǎn)成本。
應(yīng)交稅費,余額相加還是相減
去年沒發(fā)的工資在今年3月發(fā)放的,導(dǎo)致要交個稅,請問可以把收入報到去年去嗎
老師你好,我們老板收購了一家物業(yè)公司,前期會計交接需要交接哪些內(nèi)容啊?
2017年開了三張發(fā)票,今年開了一張,被稅務(wù)局查出不符合開票要求,需要紅沖,發(fā)票已經(jīng)紅沖了,請問如何做賬。
什么是綜合稅率
我公司是新成立的公司,這是第一個項目,
就是你們繳稅的金額除以不含稅收入
我們還沒有交過稅,還沒有開過發(fā)票,這是我們公司的第一個項目
那你看你這個業(yè)務(wù)要交多少稅額
我們交多少合理呢
這個看你們的稅負率是多少 得私下問當(dāng)?shù)囟惥?
稅務(wù)局不給說
你們是建筑業(yè)的嗎
建筑裝飾工程公司
增值稅稅負率大約在3.5%左右
企業(yè)所得稅呢
這個大約在2.0%左右的哦
那老師那我們跟對方收三個點的服務(wù)費合理嗎?
嗯 這個是可以的哦 也可以收2個點的
收幾個點服務(wù)費你們協(xié)商