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我方掛靠一公司,他們在開據了300萬發票并收到工程款時,扣2.5%的稅,1%的管理費。同時異地預繳稅2%我們繳,還要提供60%的專票。 1丶預繳增值稅:55045.87 附加及企業所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進項稅150423.23(目前只提供了這些) 兩項相減=97283.19 再減預繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據此數算附加(0.12) = 5068.8 他們公司應繳增值稅為:47305.8 問:|丶我這樣算應繳增值稅額對不? 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了? 3丶他們要求的專票越多,那他們就越少繳稅? 我有點繞不出來,麻煩老師幫分析一下。謝謝! 另外說明:我方共繳了4.5%的稅及1%管理費,他們還要求提供60%的專票

2020-08-28 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-30 01:38

同學你好 1.你計算的正確; 2.這樣的話,貴方是多交稅了; 3.是的,對方要求的專票越多,就越少繳稅。

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相關問題討論
同學你好 1.你計算的正確; 2.這樣的話,貴方是多交稅了; 3.是的,對方要求的專票越多,就越少繳稅。
2020-08-30
同學你好 這樣不合適 你最好是收到進項之后開票出去 這樣才有的抵扣
2021-08-09
同學你好,我在前面已經給你解答了,你看一下是否還有不明白的
2021-08-08
同學你好,你后面的問題沒太看明白你想問的,你說的返還的進項稅是指分包商開發票的進項嗎?怎么會小于銷賬?
2021-08-08
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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