這個一般不查的,但是你的負數銷售額你看一下你能申報了嗎
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發票信息表,但是銷方沒有開負數發票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發票信息表中的稅額?
老師,我在5學月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現在申報5月份的報表時候進項少于銷售項稅額,因為申請的退款是6月才到賬的,所以5月份報表上面還是有留抵,這樣申報6月份報表時不會讓我們補交稅吧?還是說如果6月份進項稅額很大于銷項就可以不用補繳稅款啦
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發票,這兩張票已經勾選抵扣,下個月報稅的時候是不是進項稅額就為負數了,重點是我們目前也沒有其他進項可以勾選,下個月如果報稅的時候銷項稅額為0進項稅額為負,可以申報成功嗎
我是銷售方,5月開了50萬的紅字申請表,忘記開負數發票了,6月沒有銷項,如果6月開負數發票,我們報稅的時候不退稅,是不是可以放在上面留抵,稅務會不會查,另外這個月如果不報,等7月或者8月有銷項再開紅字發票行不行,有沒有影響
我是銷售方,5月開了50萬的紅字申請表,忘記開負數發票了,6月沒有銷項,如果6月開負數發票,我們報稅的時候不退稅,是不是可以放在上面留抵,稅務會不會查,另外這個月如果不報,等7月或者8月有銷項再開紅字發票行不行,有沒有影響
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里