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老師 我今年9月收到專票金額是1000=900+100做賬時 分錄借:銷售費用900 借:應交稅費 —進項稅額100 貸:銀行存款1000 之后今天 對方要收回發票重開 說是稅務局要求他們從小規模納稅人變成一般納稅人 發票重開 那我退回發票 我的會計分錄 把上面的分錄重新寫一遍 借:-銷售費用900 應交稅費-100 借:銀行存款1000 你看如何

2021-12-17 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-17 13:06

同學你好 這個可以的 這樣做可以

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快賬用戶7631 追問 2021-12-17 13:10

換句話 就是把9月的分錄變成負數 接著把新收到的新發票重新做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-17 13:18

同學你好 對的 是這個意思

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同學你好 這個可以的 這樣做可以
2021-12-17
您的會計分錄大體正確,但有個小細節需調整。預估入庫時,借方科目應為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業務收入 796.46 應交稅費-應交增值稅(銷項)103.54 成本結轉: 借:主營業務成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發票,需進行相應調整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個500沒有票,匯算的時候調增,就可以的
2024-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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